年度预算项目 <返回 
概述

 集团级节点,用于设置集团内的年度预算项目,并设置预算项目的编制方式、预警方式以及预算的核定方式。

关键应用
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预算项目:从预算项目档案参照选择,只有年度预算项目与档案业务属性一致时才可以参照到。

编制方式:设置该预算项目是按照年度进行预算的编制还是按照月度进行预算的编制。

是否严格控制:如果实际工资总额超出计划工资预算总额,系统会根据预警设置给出相应的预警信息。如果勾选严格控制,当实际发生的金额超过预算金额时,系统控制不允许继续进行薪资发放;否则系统只给出超预算的提示信息,但可以继续进行薪资的发放。

预警信息:系统提供按月预警、按累积值预警和按年预警三种预警方式;选择按年预警时需要输入预警区间,及当实际发生额达到年度预算的百分之多少时进行预警;预警区间须手工填写0至100的值。

业务属性:该预算项目应用的业务领域,现支持:“薪资”、“培训”、“招聘”、“社保”、“自定义”。
业务属性不支持多选,即每个预算项目只能归属一个业务属性。 对“自定义”类型的预算项目支持手工录入预算数据,而培训管理模块暂不存在所以“培训”类型的处理同“自定义”。

公司/部门预算核定方式:选择在进行预算制定时是手工输入预算数据还是使用公式计算出预算数据。

由公式计算:选定后点击〖公式〗按钮,进入公式定义交互窗口,系统提供了系统函数、业务函数和预算函数来设置公式。

手工输入:设定后在组织进行预算制定时由用户手工输入预算数据。

 

按钮

新增:选择对应年度,单击〖新增〗按钮,进入卡片新增界面,录入预算项目编码和名称,设置该预算项目的编制方式、是否需要进行严格控制、预警方式、预算额度的核定方式;完成上述所有设置内容之后,进行保存。

修改在预算项目列表选择要修改的总额项目,单击〖修改〗按钮;修改预算项目的设置内容;修改完成后单击的〖保存〗按钮,完成对某个预算项目的修改工作。

删除:在预算项目列表选择要删除的预算项目;单击〖删除〗按钮,系统提示是否确实删除,确认后该预算项目从当前帐套删除;已经被引用的预算项目不可以删除。

计算顺序:该顺序是由系统根据用户的设置自动判断计算顺序,用户只能查看计算顺序的具体内容,不可以进行调整。

预算项目授权:点击该按钮,可以直接打开【预算项目权限】节点。

相关操作

预算项目档案     预算项目权限     单位预算     部门预算